Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090003
Data do Empenho
11/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
819
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.564,48
Valor Liquidado
R$ 18.564,48
Valor Pago
R$ 18.564,48
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.369.194/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21090003 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/09/2025 21090003 2025 R$ 18.564,48 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/09/2025 001 2025 R$ 18.564,48 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
19/09/2025 21090003 - 001 - 0001 2025 R$ 2.728,92 Ver
30/09/2025 21090003 - 001 - 0002 2025 R$ 15.835,56 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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